|
Faktúra |
202/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
1 139,65 |
s DPH |
25091991
|
|
25.11.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Faktúra za školenie
|
43,05 |
s DPH |
250055
|
|
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
31/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8364302521
|
|
08.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
30/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku kotlov
|
327,00 |
s DPH |
112025
|
|
07.02.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
29/2025
|
Faktúra za služby IT
|
196,00 |
s DPH |
12500008
|
|
04.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
170,31 |
s DPH |
2246001763
|
|
04.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
25/2025
|
Slovak Telekom
|
62,40 |
s DPH |
8364002398
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
24/2025
|
Vaktúra za prevod údajov na PC
|
86,10 |
s DPH |
8432500067
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
23/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
58,92 |
s DPH |
2045457
|
|
27.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Faktúra za internetový prístup
|
150,00 |
s DPH |
12500004
|
|
21.01.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
Ročný poplatok za aktualizáciu softvéru
|
368,02 |
s DPH |
8412500104
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
162,52 |
s DPH |
1252200248
|
|
16.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
114,30 |
s DPH |
84321060396
|
|
16.01.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Faktúra za hygienické potreby
|
316,87 |
s DPH |
25000160
|
|
14.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
16/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
2635082
|
|
14.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
33/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,20 |
s DPH |
202502078
|
|
08.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Faktúra za stolárske práce
|
191,00 |
s DPH |
10012025
|
|
14.01.2025 |
Stolárstvo - Róbert Szabó |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
14/2025
|
Faktúra za telefón
|
52,15 |
s DPH |
8362409372
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |