|
Faktúra |
180/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
3,79 |
s DPH |
5122125
|
|
15.10.2025 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Faktúra |
179/2025
|
Faktúra za hygienické potreby
|
7,80 |
s DPH |
4822125
|
|
15.10.2025 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Faktúra |
178/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
133,00 |
s DPH |
12500026
|
|
15.10.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Faktúra |
177/2025
|
Faktúra za poskyt.službu
|
58,00 |
s DPH |
152025
|
|
13.10.2025 |
Verejno-prospešné služby pri OcÚ |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
176/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
109,35 |
s DPH |
8531051506
|
|
13.10.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
175/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.9/25
|
193,56 |
s DPH |
2025007167
|
|
10.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
174/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
316,87 |
s DPH |
25019213
|
|
10.10.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
166/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
110,77 |
s DPH |
913250172
|
|
09.10.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
161/2025
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8377058145
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
162/2025
|
Faktúra za telefón
|
63,87 |
s DPH |
8376768013
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
163/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000711
|
|
09.10.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
164/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000712
|
|
09.10.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
165/2025
|
Faktúra za tovar - skladacia podložka
|
86,00 |
s DPH |
25006
|
|
09.10.2025 |
Samuel Bertko - CONSULTING |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
171/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
58,92 |
s DPH |
2736275
|
|
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
167/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
113,80 |
s DPH |
25151
|
|
09.10.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
172/2025
|
Faktúra za obrusy ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
62025
|
|
09.10.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
173/2025
|
Faktúra za školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
52025
|
|
09.10.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
168/2025
|
Poplatky za aktualizáciu programu
|
11,50 |
s DPH |
8422501656
|
|
09.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
170/2025
|
Faktúra za tonery
|
342,00 |
s DPH |
20251044
|
|
09.10.2025 |
ETON |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
169/2025
|
Faktúra za ročný poplatok programu
|
121,77 |
s DPH |
5590047527
|
|
09.10.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |