|
Faktúra |
86/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2686577
|
|
21.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
87/2025
|
Faktúra za školu v prírode
|
5 120,00 |
s DPH |
2501087
|
|
27.05.2025 |
Čekan Radomír - CK ČEKAN |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
88/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
7250000318
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
89/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000393
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
90/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000306
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
91/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000405
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
75/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
26756416
|
|
10.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
133/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
126,01 |
s DPH |
2246014782
|
|
19.08.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
08.08.2025 |
|
Faktúra |
55/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
73,74 |
s DPH |
2244002419
|
|
02.04.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
63/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
96,07 |
s DPH |
9132500639
|
|
11.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
56/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,20 |
s DPH |
202504728
|
|
08.04.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
57/2025
|
Faktúra za tlač poštových poukážok
|
74,42 |
s DPH |
9001772735
|
|
08.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
58/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8367488427
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
59/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8367190356
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
60/2025
|
Faktúra za kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
92025
|
|
09.04.2025 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
61/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.3/25
|
274,49 |
s DPH |
2025001794
|
|
11.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
62/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
129,65 |
s DPH |
85310114000
|
|
11.04.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
64/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku plyn.spotrebičov
|
307,00 |
s DPH |
152025
|
|
11.04.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
72/2025
|
Faktúra za mapy VKÚ
|
398,03 |
s DPH |
2504042
|
|
25.04.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
108,00 |
s DPH |
25013
|
|
11.04.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |