|
Faktúra |
44/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2655783
|
|
04.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
51/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8365596878
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
50/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8365895048
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
49/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
316,87 |
s DPH |
25003806
|
|
10.03.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
48/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
36,50 |
s DPH |
22025
|
|
12.03.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
47/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
63,43 |
s DPH |
32025
|
|
12.03.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
46/2025
|
Faktúra za dod. tovar - školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
12025
|
|
12.03.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
45/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
103,10 |
s DPH |
8531007326
|
|
12.03.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
43/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
36,99 |
s DPH |
2242000966
|
|
04.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
53/2025
|
Faktúra za službu
|
116,00 |
s DPH |
32025
|
|
12.03.2025 |
Verejno-prospešné služby pri OcÚ |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
42/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000118
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
41/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000130
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
40/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
107,82 |
s DPH |
9132500262
|
|
17.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
39/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
128,00 |
s DPH |
12500009
|
|
17.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
38/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
85,39 |
s DPH |
2242000968
|
|
12.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
52/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
95,79 |
s DPH |
9132500488
|
|
15.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
54/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.2/25
|
230,81 |
s DPH |
2025001284
|
|
12.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
34/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
79,67 |
s DPH |
8531003316
|
|
08.02.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |