|
Faktúra |
214/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
86,64 |
s DPH |
2756423
|
|
05.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
213/2025
|
Faktúra za hygienické potreby
|
316,87 |
s DPH |
25023027
|
|
05.12.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
215/2025
|
Faktúra za činnosť zodpov.osoby
|
295,20 |
s DPH |
251646
|
|
05.12.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
216/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
15,84 |
s DPH |
6322125
|
|
05.12.2025 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
217/2025
|
Faktúra za kontrolu váhy - ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
2025102
|
|
05.12.2025 |
Harangozó Jozef |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
212/2025
|
Faktúra za telefón
|
64,87 |
s DPH |
8379912782
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
211/2025
|
Faktúra za HDD pre server
|
207,90 |
s DPH |
12500035
|
|
03.12.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
210/2025
|
Faktúra za publikáciu "online knižnica"
|
152,22 |
s DPH |
25950733
|
|
03.12.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
209/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
116,09 |
s DPH |
2244009149
|
|
03.12.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
208/2025
|
Faktúra za tovar - MŠ
|
123,00 |
s DPH |
0600327450
|
|
03.12.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
205/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000910
|
|
02.12.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
204/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000911
|
|
02.12.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
206/2025
|
Faktúra za kalibráciu teplomerov
|
433,00 |
s DPH |
2025094
|
|
02.12.2025 |
Harangozó Jozef |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
207/2025
|
Faktúra za umývačku riadu
|
1 790,00 |
s DPH |
250100035
|
|
02.12.2025 |
JUROT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
203/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
18,11 |
s DPH |
2246019533
|
|
01.12.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
15.12.2025 |
|
Faktúra |
202/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
1 139,65 |
s DPH |
25091991
|
|
25.11.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Faktúra |
201/2025
|
Faktúra za poskyt.službu
|
891,14 |
s DPH |
1120250198
|
|
12.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Faktúra |
200/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.10/25
|
245,43 |
s DPH |
2025008003
|
|
12.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Faktúra |
196/2025
|
Faktúra za pracov.odev
|
54,86 |
s DPH |
2501566
|
|
11.11.2025 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
Faktúra |
199/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
18,11 |
s DPH |
2243011907
|
|
11.11.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
28.11.2025 |