|
Faktúra |
20250013
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
107,98 |
s DPH |
022025
|
02202520250013
|
08.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
2246000249
|
faktúra za tovar
|
580,05 |
s DPH |
012025
|
2246000249
|
07.01.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
251100015
|
faktúra za mäso
|
197,43 |
s DPH |
032025
|
251100015
|
08.01.2025 |
ING. JÚLIUS BEKE KOMÁRNO |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
20250043
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
206,40 |
s DPH |
042025
|
20250043
|
13.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
20250043
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
206,40 |
s DPH |
042025
|
20250043
|
13.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
136/2024
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
Košice |
s DPH |
61,20
|
2420509
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Faktúra |
62/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
129,65 |
s DPH |
85310114000
|
|
11.04.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Faktúra za stolárske práce
|
191,00 |
s DPH |
10012025
|
|
14.01.2025 |
Stolárstvo - Róbert Szabó |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
170,31 |
s DPH |
2246001763
|
|
04.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
25/2025
|
Slovak Telekom
|
62,40 |
s DPH |
8364002398
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
24/2025
|
Vaktúra za prevod údajov na PC
|
86,10 |
s DPH |
8432500067
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
23/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
58,92 |
s DPH |
2045457
|
|
27.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Faktúra za internetový prístup
|
150,00 |
s DPH |
12500004
|
|
21.01.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
Ročný poplatok za aktualizáciu softvéru
|
368,02 |
s DPH |
8412500104
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
162,52 |
s DPH |
1252200248
|
|
16.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
114,30 |
s DPH |
84321060396
|
|
16.01.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Faktúra za hygienické potreby
|
316,87 |
s DPH |
25000160
|
|
14.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Faktúra za školenie
|
43,05 |
s DPH |
250055
|
|
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |